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Detalhes
| 13/02/2026 | 0000648/2026 | 0000648/2026 | 0000606/2026 | 0001293/2026 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR ALMIR GONCALVES ALVES. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 286,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
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Detalhes
| 13/02/2026 | 0000630/2026 | 0000630/2026 | 0000566/2026 | 0001291/2026 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR JOAO CANDIDO BARRETO FILHO. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.103,34 | R$ 1.103,34 | R$ 1.103,34 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
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Detalhes
| 13/02/2026 | 0000615/2026 | 0000615/2026 | 0000516/2026 | 0001289/2026 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR MARIA LEOCADIA PERES MORAES. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 602,31 | R$ 602,31 | R$ 602,31 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
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Detalhes
| 13/02/2026 | 0000254/2026 | 0000254/2026 | 0000161/2026 | 0001287/2026 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR SUELLEN DE OLIVEIRA VERONEZ SILVA, SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL PRESTADAS A PACIENTE EMANUELLE FERNANDES FAVERO DIAS. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 520,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
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Detalhes
| 13/02/2026 | 0000896/2026 | 0000896/2026 | 0000898/2026 | 0001286/2026 | ACERTO GILRAT FOLHA 01/2026. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 4.254,22 | R$ 4.254,22 | R$ 4.254,22 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 13/02/2026 | 0000897/2026 | 0000897/2026 | 0000899/2026 | 0001285/2026 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL DE JANEIRO/2026. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 953,98 | R$ 953,98 | R$ 953,98 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
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Detalhes
| 13/02/2026 | 0000874/2026 | 0000874/2026 | 0000877/2026 | 0001204/2026 | ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM A AGUAI - SP, NO DIA 15/02/26 A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. ANEXO. FUNDAMENTACAO: LEI 1795/17 E DECRETOS 66/17, 34/22, 71/22, 21/23 E 20/25. | VALDECI CANDIDO | ***.601.806-** | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 13/02/2026 | 0000875/2026 | 0000875/2026 | 0000878/2026 | 0001203/2026 | ADIANTAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAI - SP , NO DIA 15/02/26, PAGAMENTO DE PEDAGIO, A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. ANEXO. | VALDECI CANDIDO | ***.601.806-** | R$ 36,60 | R$ 36,60 | R$ 36,60 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 13/02/2026 | 0000880/2026 | 0000880/2026 | 0000879/2026 | 0001202/2026 | ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM A POCOS DE CALDAS - MG, NO DIA 13/02/26, PARA BUSCAR POLICIAIS PARA EVENTO DE CARNAVAL, CONF. ANEXO. FUNDAMENTACAO: LEI 1795/17 E DECRETOS 66/17, 34/22, 71/22, 21/23 E 20/25. | ADEMIR FERREIRA NASCIMENTO | ***.890.526-** | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 13/02/2026 | 0000834/2026 | 0000834/2026 | 0000806/2026 | 0001183/2026 | DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR. | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. | 53.859.112/0046-60 | R$ 117,28 | R$ 117,28 | R$ 117,28 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |