Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoPRESTADOR DE SERVICO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRAREQUISITOS: EXPERIENCIA E COMPROVACAO E/OU CURSO DE APERFEICOAMENTO PERTINENTE AO CARGO. ATRIBUICOES: A (O) CONTRATADA (O) DEVERA REALIZAR ATIVIDADES DE ENSINO DA CAPOEIRA REPRESENTA UMA OPORTUNIDADE PARA INTEGRACAO ENTRE DIFERENTES COMPONENTES COMO, HISTORIA, EDUCACAO FISICA, MUSICA, ENVOLVENDO OS ALUNOS DENTRO DE UM ESPIRITO DE RESPEITO AO PROXIMO, A NOSSA HISTORIA, NOSSAS TRADICOES E A NOSSA CULTURA. ESTE TRABALHO VISA COLOCAR DE FORMA CLARA E OBJETIVA OS BENEFICIOS QUE A CAPOEIRA PODE TRAZER NO PROCESSO EDUCACIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, DESENVOLVENDO HABILIDADES FISICAS, MOTORAS, MUSICAIS, NOCAO DE TEMPO E ESPACO, ALEM DE DISCIPLINA E TRABALHO EM GRUPO, FUNDAMENTAL PARA O FORTALECIMENTO DE VINCULOS ENTRE OS USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, INCLUSAO E SERVICO SOCIAL. ATRIBUICOES COMPLEMENTARES: ORGANIZAR E DIRIGIR OFICINAS JUNTO A EQUIPE DO CRAS, ATUAR DIRETAMENTE COM OS USUARIOS NA REALIZACAO DE EVENTOS, SEMINARIOS, OFICINAS E AFINS; ESTRUTURAR E DESENVOLVER OFICINAS E ACOES CONCRETAS VOLTADAS AS FAMILIAS DOS USUARIOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELACIONADAS. - CARGA HORARIA: ATE 80 HORAS MENSAIS.320,0000R$ 33,41R$ 10.691,20
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
07/03/2025 0001361/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.672,80
07/04/2025 0002186/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.672,80
13/05/2025 0003084/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.672,80
12/06/2025 0004110/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.672,80
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/03/2025 0001361/2025 0001759/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.672,80
11/04/2025 0002186/2025 0003105/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.672,80
14/05/2025 0003084/2025 0003717/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.672,80
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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